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信雅达:信雅达科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

2025-04-19
信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会在2024年度内勤勉尽责,召开了四次正式会议和两次沟通会议,审议并通过了多项议案,包括2023年度报告、财务决算报告、利润分配方案等。审计委员会监督和评估了外部审计机构天健会计师事务所的工作,指导内部审计工作,审阅公司定期报告,评估内控制度的有效性,并协调管理层与外部审计机构的沟通。
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